1. Propósito
El presente procedimiento establece los lineamientos para la creación, identificación, aprobación, distribución, actualización y control de la información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad de Integra Industrial S.A., conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todos los documentos y registros que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad de Integra Industrial S.A.
3. Clasificación de la documentación
| Tipo de documento | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Manual del sistema | MAN | Documento principal del Sistema de Gestión |
| Documentos del sistema | DOC | Documentos estratégicos y normativos |
| Procedimientos | PRO | Procedimientos operativos del sistema |
| Registros | REG | Evidencias del funcionamiento del sistema |
4. Control de documentos
Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad deben:
- Ser identificados mediante un código único
- Indicar número de revisión
- Contener fecha de aprobación
- Ser aprobados por la autoridad correspondiente
- Estar disponibles para su uso cuando sea necesario
5. Control de versiones
| Versión | Descripción del cambio | Fecha |
|---|---|---|
| Rev. 1 | Emisión inicial del documento | 2026 |
6. Conservación de registros
Los registros generados como evidencia del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad deben conservarse durante el período definido por la organización y mantenerse protegidos contra pérdida, deterioro o uso indebido.
7. Revisión y actualización
Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad deben revisarse periódicamente para asegurar su vigencia, adecuación y eficacia.